一、出差人员必须填写出差申请表,上级签字同意后方可出差(除特急情况审批人不在、临时安排等,返回及时补签出差申请表),并把出差申请表交行政办备案,出差回来须到行政办报到登记。
二、销售人员出差前必须填写出差工作计划路线表,交上级领导审批后,准备相关资料后方可出差,在出差期间每天不少于一次电话向公司上级汇报工作和计划
三、当天出差的费用票据当天整理(不允许带回公司整理),每晚9点前把当天的情况向上级汇报
四、出差预支金额按出差计划的时间支取,自出差回来之日起计算,必须在两天内办理报销手续,预支时必须把上次预支的款报销清帐,报销金额不足预支金额的,不足部分在当月工资里扣除。
五、若与上级领导一同出差,由上级领导实报实销,但报销总额不得超过出差人员的报销总额。(由上级领导填制一份出差申请表,注明出差人员。
其余人员不得填制出差申请表。
六、住宿补贴可按总的住宿天数计算,超额部分自己承担,住宿费凭证有盖宾馆印章为准。没有票据的补贴当天住宿的一半
七、长途车费实报实销,以下标准为每天的限额费用,包括住宿、市内交通、伙食补助及杂费等。具体如下:
1、全国(除温州地区以外)
(1)、区域经理、主管、业务员等:)市内交通费:0
2)生活补贴费:40
3)住宿报销标准:90
(2)、部门经理:)市内交通费:202)生活补贴费:503)住宿报销标准:204)出差业务招待费(经批准),实报实销,以正式发票为准,将取消当天生活补贴
2、温州地区出差规定(出差必须当天返回,除有特殊情况外)
(1)、区域经理、主管、业务员等:)生活补贴:半天20元、一天40元(8小时)
2)住宿报销标准:90
(2)、部门经理:)生活补贴:半天25元、一天50元(8小时)2)住宿报销标准:003)出差业务招待费(经批准),实报实销,将取消当天生活补贴注:出差至乡镇区域的一律没有市内交通补贴
七、出差长途交通工具:出差交通工具:火车(含硬座、硬卧)、汽车(含卧铺)、三等轮船,特殊情况乘飞机的要总经理批准,车费凭票实报实销,(没有票据、出租车、三轮车、摩托车等交通费一律不报销)。
八、温州地区以外出差期间如在车上过夜,公司给予20元夜宵补贴;生活补贴一样。但是取消住宿补贴和公交补贴等
九、如两人一同出差只报销一人住宿费用,取最大值。不影响生活费报销。
十、点钟以前出差的,当日出差满8小时的按天计算,不足8小时的按半天计算,点钟以后出差的按半天计算。
十一、不得向企业的总代理或客户借款、不能接受客户(经销商)宴请、不能接受客户(经销商)礼物,若发现或投诉要按接受同等的两倍处罚。
温州市XX公司205
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 ⑴、报销发票单位名称需写全称“***”; ⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票; ⑶、原则上跨年度发票不允许报销; ⑷、发票内容与报销单内容一致; ⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称; ⑹、报销单上需写明所附单据数量; ⑺、报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。(1)报销发票单位名称需写全称“***”;(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;(3)原则上跨年度发票不允许报销;(4)发票内容与报销单内容一致;(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;(6)报销单上需写明所附单据数量;(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下
出差费用报销制度第一章总则第一条目的为保障因公出差人员在外工作与生活,本着“勤俭节约”的原则,规范出差审批程序和费用标准,特制定本规定。第二条适用范围公司全体员工。第三条释义(一)短途出差:在地区出差,或出差当日能够返还者;(二)长途出差:市级以外地区,需住宿者;(三)住宿费:因公出差时必需在外住宿而产生的费用支出;(四)出差补贴:因公出差期间,根据公司规定应该支付的补贴;(五)交通费:从出发地点
一、目的为了加强公司的财务管理工作,控制费用,提高效率,保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地进行,现结合公司具体情况,特制定本制度。二、适用范围本规定适用于公司全体员工。三、权责各部门、工厂执行本规定,具体费用报销申请核定工作及报账结算工作;相关部门主管、经理、各工厂厂长、总经理负责报销事项及费用的核准;财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用,只对符合有关制度
第一条基本原则1、公司员工在FI常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票,对 不能取得原始发票的情况, 需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上而签字并简述事由,并经相应领导 签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附 有库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明,如报销审批人出差在外,则
为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准:a公司员工出差乘坐火车高铁,动车,公司所有人员出差在600为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准:150公里内每车每次补助150元,150300公里内每车补助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次不限时间。600公里以上至1
一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件:费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。2、日常采购报销上传所需附件:费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票(化工类为应税项目,须取得增值税专用发票,其他采购可以开具增值税普通发票),所开发票与购买货物必须一致,发票印章清晰。个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与K3系统
出差人员差旅费报销制度为加强资金管理,降低费用消耗,最大限度地调动员工的工作积极性,特制定公司差旅费报销制度。一、本制度适用于普天XX公司总部员工国内出差。二、出差人员借用备用金按公司备用金管理制度执行。三、差旅费开支范围包括:往返交通费、住宿费、出差地市内交通费和伙食补助费四项。四、报销原则:除伙食补助费外,公司员工出差的往返交通费、住宿费、出差地市内交通费必须在取得发票的条件下,实行限额凭据报
1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2.报销单送本部门负责人复核并签字;3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
一、适用范围:适用于公司任命的部门经理(含)以上,且个人拥有车辆的人员。为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销,特制定本制度。二、控制目标:1、员工使用个人车辆办理公务;2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。三、员工车辆费用报销标准:1、每次出车费用为一次报销,不得累计出车次数进行报销。2、每次出车费用包括车辆油费、过路费,不得包含其他费用在内。3、每次出车耗油费用以里程数与车辆单
1 、目的与范围 --本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。 --本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。 2、 职责 (1) 用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。 (2销售部长负责对车辆费用的核实。 车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。 财务负责人对所有费用报销票据的审核。 总经理负责对费用报销票据的批准。 3、 作业要求 (1) 日常费用报销的内容、要求 (2)
为完善员工报销制度,提高财务报表的精准性,经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定: 类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务款待费、市场活动费、聘请费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个
酒店费用报销制度如何规定一、差旅费1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的
出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30天的标准.3住宿:不得超过100夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并
构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳1.目的为严格控制费用支出,加强费用管理,为规范公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,根据公司财务管理制度有关规定,制定本制度。2.原则2.1费用报销需提前申请2.2费用按照标准及要求预算申请2.3到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿3.适用部门公司招商部员工4.执行部门人力资源部5.监督部门财务部总经
对于参加新农合的参保人员应先办理新农合报销,再进行办理大病医疗保险的二次报销。未享受新农合基本医疗保险待遇的,是不可以享受大病医疗保险的报销待遇的。按照办理大病医疗保险的必要与简便原则,办理大病医疗保险二次报销的参保人员需要提供以下材料:1、参合居民身份证或户口簿原件、参合证(卡)原件;2、新农合补偿结算单;3、费用清单、出院小结或加盖原件收取单位公章的复印件
财务报销制度是财务管理制度的一部分,报销要走哪些正规的流程呢以下整理了详细的公司财务报销制度及流程制度,可供参考。为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、 公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列
目前我省城镇职工基本医疗保险有统账结合基本医疗保险和单建统筹住院医疗保险两种。统账结合的城镇职工基本医疗保险缴费基数和费率由设区市结合当地实际按照国家和省相关规定确定。单建统筹的住院医疗保险按照当地缴费基数的3%或5%费率征缴。城镇职工基本医疗保险(含单建统筹模式医疗保险)住院费用起付标准和报销比例分为两档,由各设区市按照不低于现行住院医疗待遇水平的原则,选择其中之一在全市范围统一执行。住院费用起
为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:一、差旅原则1.全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。2.因公出差享受学校差旅费用报销。3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。4.出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。5.因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,
财务报销制度及报销流程如何制定理清项目首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。拟定初稿然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。上交初稿拟定初稿以后,把初稿上交给公司负责人进行初审,公司负