一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准:
1、差旅费:项目岗位级别备注报销标准一般员工主管级经理级交通费住宿费伙食费通讯费出差补助
2、通讯费
2.、手机话费标准为月度话费上限金额,直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
3、公司根据岗位工作需要,设定不同的月度补助标准,具体如下:岗位补助标准备注岗位补助标准备注总经理200部门经理00部门主管?
预算员30材料员50施工队长00技术员50实习技术员商务代表商务助理
3、办公费用
3.、办公费用主要包括:房租、水电、低值易耗品及备品备件等,原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等,负责人根据办公需要,实报实销,水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费
4.、一般工程费用在30000元以下的,业务招待费用不超过300元,30000元以上的。业务招待费用不超过500元,特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销,写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费
5.、公司车辆产生费用:公司因工所配车辆,实行专人管理制,责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油,统一实行充值卡操作,一车一卡,随车携带。原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点,事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准:
5.4.、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现,不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用,注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费:公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求,制定培训计划,报总经理批准后实施,具体费用实行实报实销。
7、其它费用
7.、午餐补助:午餐补助统一发放到工资中,不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为00元月,在外施工人员为50元月。
7.3、技术人员在临时在外施工期间?,长期在外施工?、
四、本制度从签字日开始生效,未尽事宜参照公司其它标准执行。
为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:一、差旅原则1.全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。2.因公出差享受学校差旅费用报销。3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。4.出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。5.因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,
出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30天的标准.3住宿:不得超过100夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并
公司财务日常费用报销流程 一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员
公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见
第一条基本原则1、公司员工在FI常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票,对 不能取得原始发票的情况, 需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上而签字并简述事由,并经相应领导 签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附 有库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明,如报销审批人出差在外,则
公司印章使用及管理制度如下:(1)一般印章由行政主管保管,财务章和法定代表人私人印章分开管理。(2)建立印章登记簿,经济类合同的进行印章使用登记,合同总经理审批同意方可盖章,合同复印一份交财务,合同原件由专人保管。(3)印章带出公司,需经总经理审批同意,领用人书面提出申请,领用、归还时签名写日期。(4)禁止在空白介绍信、空白纸张、空白单据等空白文件上盖公章。如遇特殊情况时,必须经总经理同意。(5)
财务报销管理制度1、总则为加强财务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。2、借款及预付款2.1暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款人借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限依次审批后,由财务部会计制证,出纳员根据凭证审核后付款。如果其情况特殊,两天之内能拿来报销完毕的,可暂不挂账,报销时直接抽出欠条。2.2预付款是指因公司业务的需要,
公司员工违纪处分管理制度一、规范公司纪行处罚政策及管理程序,创造一种高效、公正、公平的工作环境。二、纪行处罚条例:对违纪员工的处罚分行政和经济处罚两类,行政处罚分为下列几种:警告、降职、降薪、触雇,其中警告分为口头警告、书面警告最终警告。经济处罚分为:罚款、赔偿。1、口头警告有下列情况之一,经查实,给予口头警告,并处以罚款处分;谎报请假理由,每次罚款10元。仪容不整,不按公司规定着装,不佩戴工牌或
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。、报销发票单位名称需写全称“_”;、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;、原则上跨年度发票不允许报销;、发票内容与报销单内容一致;、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;、报销单上需写明所附单据数量;、报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费
公司物品领用管理制度范本为了加强公司办公用品管理,倡导勤俭节约的现代办公方式,需要制定并实施相应的管理制度。为你整理了公司物品领用管理制度范本,希望你喜欢。一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理,统一配发。严控指标,厉行节约。二、办公用品本制度所称办公用品为:办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含:笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶
第一条 目的为切实加强本公司车辆的保管及有效使用,进一步规范公司车辆的管理,整合资源,优化配置,使车辆管理统一合理化,更有效地使用各种车辆,为公司的良好运行提供强有力的后盾保障,做好公司的服务工作,确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理,规范其行为,树立高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况,特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理
费用报销管理规范一、目的规范费用报销流程,明确费用报销政策,合理控制公司费用开支;二、适用范围本规范适用于公司全体员工的所有费用报销;三、定义3.1费用指为保持公司正常运转而发生的必要合理支出,包括市内交通费、外埠差旅费、通讯费、交际费、行政办公费、会务费、广告费、宣传费、保险费、培训费、招聘费、租赁费、书报费、水电费等;3.2外埠差旅费指公司员工因公出差期间为完成预定任务发生的必要合理费用,包括
一、总则1、依据中国会计法、企业会计准则制定本制度;2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。二、财务工作岗位职责(一)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、建立、健全公司内部各项
汽车公司工服管理制度目的:为了体现公司形象,规范员工统一着装,特制定本制度。范围:适用于公司各个部门员工的工服管理。要求:所有员工上班时间、办公区员工(星期一至星期天)均应穿工服第一章总则第一条为建立和保持公司良好的企业形象,提高员工荣誉感,实行规范管理,特制定本管理办法;公司员工应按本管理办法的要求着装和配挂铭牌和徽标。第二条本制度适用范围:公司全体员工。第二章着装制度第三条员工在工作日内,一律
答: 1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2、费用报销的一般规定: 遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人; 报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定; 报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证
差旅费报销管理制度 (一) 一、总则 1、 为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、 本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。 3、 本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、 报销标准 1、 出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、 出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部
一、总则 第一条 本制度根据《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《仓库防火安全管理规则》、《人员密集场所消防安全管理》,结合公司实际而制定。 第二条 本制度适用于本单位管辖内的所有办公、工作场所。 二、消防安全疏散设施的设置要求 第三条 疏散出口: 办公室疏散出口为走廊西头出口,各仓库疏散出口为出入库进出口; 第四条 疏散门: 1、疏散门应采用平开门,不应采用平移门、卷帘门
公司设备部工具管理制度 第一条 总则为了使工具管理工作规范化,制度化,使工具的使用更加经济、合理,在保证生产正常的条件下,不断降低工具的消耗量和储备量。 组织监督工具的合理使用和节约,延长工具的使用寿命,降低修复等方面的费用。 从而完善工具申购、领用、保管、使用等工作,特制定本制度。 第二条 申购、审核各单位须根据本单位的实际情况,本着节约、降耗原则,申报工具计划。 1、个人工具、公用工具到使用期
公司(厂区)车间安全生产管理制度 一、现场安全 1、严格遵守劳动纪律.工作前要保证自己休息好.工作前八小时内禁止酗酒.工作中集中精力,不准打闹、串岗等,严禁违规操作。 2、严格遵守岗位责任制,未经领导批准不得将工作交于他人。 3、工作时要穿戴好防护用品.如工作服、安全帽、工作鞋、绝缘手套等,不准有飘荡部分.女工应将长发盘起系于帽内。 4、严格遵守厂区、现场的各种安全警示标志.各种安全防护、通风收尘
F公司印章、证照的管理制度 1、 印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法人私章、各部门章等印章;证照包括营业执照(正、副本)、组织机构代码证(卡)、银行帐户、税务登记证(地税、国税)、财政登记证、海关注册证书及各下属公司开展经营活动所需的各种证照。 2、 公司的公章、合同章由公司负责人管理,财务专用章、发票专用章由公司会计管理,预留在银行财务印鉴中的私章由各公司出纳管理,特殊情况不能按以