申购及采购审批流程
第一章总则
第一条目的为加强物资采购管理,明确采购授权范围与审批权限,规范公司的采购审批工作,提高采购效率,特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业,包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。
第三条公司执行采购各相矢部门及岗位责任制
1.采购部是公司物资采购的归口管理部门,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。
2.物资需求部门填制物资申购单(除办公用品和设备外,由采购部提出采购申请),经部门主管审核签字后由计价部逬行审核。
3检验部负责采购物资的质量检验,出具检验报告等工作。
4.仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
5.财务部负责采购数据的核对及对账复核,付款审核、办理付款作业并做相尖账务处理。
第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。
1.请购与审批岗位分离。
2供应商选择与审批岗位分离。
3采购、验收与记录岗位分离。
4-付款申请、审批与执行岗位分离。
第二章采购申购审批
第五条供应商询价及报价1议价、比价及报价,采购员接到计价部的成本分析表后,以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价,高于历史采购价的需进行多家询家,了解市场行情和升价的原因,然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商,属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由,由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核,部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。
2报价审核,采购部审核通过后,提交计价部主管进行审核,待计价部审核签字完成之后,然后根据报价定单总金额确定上级审批签字,审批单总金额在5万元以上的需总经理审批,如总经理外出不在可由财务经理临时审批,等总经理回来后再补签。
第六条采购申购审批流程1申购单的填写,由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。
2-申购审批,部门审核通过后,属于订单采购的由计部价部对申购单价、金额和数量进行复核,有库存的需备注库存数量,其他的由物管部进行复核,交由财务部主管级以上进行审核,待财务部审核签字完成之后,然后根据申购单总金额确定上级审批签字,审批单总金额在5千元以上的需总经理审批,如总经理外出不在可由财务经理临时审批,等总经理回来后再补签。
申购单审批完成之后交采购部根据申购单进行采购。
第七条临时性商品的请购1临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述,解释其目的和用途。
3.申购单须由使用部门负责人审批同意,并须经财务部(主管级以上)和总经理签字后,采购部方可办理采购手续。
第三章采购管理规范1所有采购,必须事前获得批准,未经审批,除急购外不得采购,急购需在申购单上注明“急购”由财务经理临时批,再由总经理补批。
2洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请3-严格遵守采购规范流程,按流程办事4能及时按质按量地采购到所需物品。
5严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。
6加强采购的事前管理,建立完善的价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本,并保证采购质量。
7处理好与供应商的尖系,帮助供应商解决一定的问题。
8采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商。
9及时做好供应商退货、采购数据的录入、单据的整理及传递的工作。
第四章检验验收1-质检人员根据公司的检验程序进行检验,根据检验结果填写检验单。
2若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异的,采购部需及时与供应商联系,协商解决办法,报部门主管审核,需退货的开退货单办理退货手续。
3经质检部负责人确认为不合格物资,采购部根据生产经营需求决定是否申请特采,使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请,申请特采时,写明不合格原因及特采原因。
4-仓库根据检验单办理产品入库手续,不合格的产品代采购员暂时保管仓库待退。
第五章附则
第八条本制度由总经理批准后执行、修改或废止。
第九条本制度实施后,凡既有的类似规定自行终止,与本制度相抵触的,以本制度为准
采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。(二)基本流程:采购需求寻找供应商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收质检入库计划对账
一、现行税务审批制度的主要缺陷及成因审批事项涉及范围过大,事项过多,存在税收权的滥用和不规范问题;税务行政审批设定权的高度集中与审批事项设定中的随意性、主观性突出并存;审批环节繁多,审批事项普遍重纳税人义务和责任,对税务机关内部各审批环节的义务和权限规定不明确,缺乏可操作性,存在各环节责权利的不统一;个别税务审批事项随着客观形势的发展对审批条件规定日趋严厉苛刻,已经影响了部分纳税人的正常生产经营;
采购管理制度、流程:1.目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。2.适用范围:适用于本公司采购管理。3.职责3.1公司采购职能由供应部门具体承办,根据生产计划及时安排采购计划(书面形式),财务部门负责过程控制与监督。3.2供应部负责生产物资、固定资产(机器设备及其他生产设备)的采购以及物资采购运输;3.3财务部门负责办公用品及固定资产(房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备)
项目施工现场动火分级审批制度一级动火 1、 禁火区内:油灌、油箱、油槽车和储存过可燃气体,易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;各种受压设备;危险性较大的登高焊、割作业;比较密封的室内、容器内、地下室等场所,均属于一级动火。 2、 一级动火申请应在一周前提出,批准最长期限为一天,期满应重新登记,否则视作无证动火。 3、 一级动火作业由所在单位主管防火工作的负责人填写,并附上安全技术措施方案,报上
项目物业保洁部工作标准及操作要求 一、楼栋保洁工作 1、楼梯、走道每日扫、拖抹一次,随时保洁。 要求:地面无烟头等杂物; 无堆放占道物品; 地砖表面亮洁、无污迹; 墙面、天顶无积尘、无蜘蛛网; 栏杆、扶手无污迹,表面光洁。 2、消火栓,水表箱、电表盒每日抹一次,平时保洁。 要求:表面亮洁、无污迹、无积尘。 3、上、下水管、公共照明每周五扫、抹一次,平时保洁。 要求:表面无积尘、无污迹。 4、天台、
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1、 施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 2、 凡属下列情况之一的属一级动火: (1) 禁火区域内; (2) 油罐、油箱、油槽车和储存过可易燃液体气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备; ⑶ 各种受压设备; (4) 危险性较大的登高焊、割作业。 (5) 比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 3、 一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表,编制安全技术措施
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一、高处作业:凡距坠落高度基准面2米及以上,有可能坠落的高处进行的作业。坠落高度基准面:从作业位置到最低坠落着落点的水平面。 二、 高处作业的分级: ⑴ 一级高处作业:作业高度在2-5米; ⑵ 二级高处作业:作业高度在5-15米; ⑶ 三级高处作业:作业高度在15-30米; ⑷ 特级高处作业:作业高度在30米以上。 三、 高处作业必须办理《高处安全作业证》。 四、 对《高处安全作业证》的管理规定:
__镇公务接待及招待费管理制度(试行)为了加强财务管理,科学、有效地利用办公经费,根据泰反腐办[2007]1号文件精神,结合我镇实际情况,经镇班子会研究决定,现就公务接待及招待费作如下规定:一、接待范围1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;2、各兄弟乡镇单位领导;3、市县相关部门领导;4、外出接待上级有关领导。二、公务接待内容1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿、景区门票等费用。2、
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一、出差人员必须填写出差申请表,上级签字同意后方可出差(除特急情况审批人不在、临时安排等,返回及时补签出差申请表),并把出差申请表交行政办备案,出差回来须到行政办报到登记。二、销售人员出差前必须填写出差工作计划路线表,交上级领导审批后,准备相关资料后方可出差,在出差期间每天不少于一次电话向公司上级汇报工作和计划三、当天出差的费用票据当天整理(不允许带回公司整理),每晚9点前把当天的情况向上级汇报四
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