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教务处国有资产管理专项治理工作自查报告

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教务处国有资产管理专项治理工作自查报告
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教务处国有资产管理专项治理工作自查报告

根据___文件的相关要求,教务处组织对本部门国有资产采购、使用管理、出租出借、报废处置等环节进行全面清理检查。现将自查情况报告如下:

一、资产购置情况:

自20__年1月以来,本部门严格依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》以及学校相关资产管理制度进行资产采购,不存在没有采购计划和资金预算安排擅自购置资产的情况;

不存在化整为零、逃避监管、违规购置的情况;没有发生过相关人员收受回扣、手续费等商业贿赂行为。20__年购置数码复合机(OKI打印机)一台,资产编号:2专门用于毕业证书打印工作;

20__年购置多功能数码打印复印一体机一台(柯尼卡美能达),资产编号:4。

二、资产使用情况:

本部门所有国有资产使用过程中,从不存在未按照“三重一大”制度以及政策规定,擅自批准利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等行为。

不存在擅自占有、使用和未按规定缴纳国有资产收益的情况。

三、资产处置情况:

20__年1月以来,本部门不涉及任何国有资产处置事项。

教务处以此次专项治理工作为契机,组织部门成员再一次认真学习了国有资产管理的相关政策法规和规章制度,在今后的工作中,依据相关法律法规进一步加强国有资产管理。

20__年6月22日

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