第一章总则
第一条为了推行南京医药全流域全面预算管理,规范预算编制及调整,严格预算执行与考核,提高预算管理水平和经济效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于南京医药全流域内母公司、控股公司和有生产经营活动的其他单位。
第三条全面预算管理原则,包括:
(一)坚持效益优先原则,实行总量平衡,进行全面预算管理;
(二)坚持积极稳健原则,确保以收定支,加强财务风险控制;
(三)坚持权责对等原则,确保切实可行,围绕经营战略实施。
第四条全面预算管理环节,包括:
(一)预算编制与控制环节;
(二)预算执行与控制环节(包括预算调整环节);
(三)预算分析与考核控制环节。
第二章部门设置与工作职责
第五条设立预算管理委员会及预算管理办公室专门机构具体组织全流域预算管理工作。
第六条预算管理委员会是预算执行机构,主要职责包括:
(一)根据董事会下达的战略规划,拟定并审议通过母公司及其下属控股公司的预算目标;
(二)将经审议通过的预算草案呈报董事会审批,再经股东大会批准后,由董事会组织下达执行;
(三)审议通过预算管理制度及预算编制的具体程序和方法;
(四)审议预算追加方案;
(五)协调、解决预算编制和执行中的问题;
(六)定期组织进行预算执行情况绩效考评,接受预算分析报告,并提出预算工作改进的意见与建议。
第七条预算管理办公室是预算常设机构,它直接对预算管理委员会负责并报告工作,主要职责包括:
(一)制定预算管理制度及预算编制的具体程序和方法,并上报预算管理委员会审批;
(二)对全流域各级单位编制的预算草案进行审查、协调、平衡,并提出具体的指导意见,上报预算管理委员会,汇总形成全流域年度预算草案;
(三)审查追加预算的合理性,并上报预算管理委员会审批;
(四)跟踪反馈预算执行情况,以实事求是的原则定期提出预算调整方案,上报预算管理委员会;
(五)对预算执行结果进行分析评价,形成全流域的预算分析报告,提交预算管理委员会;
(六)在全流域范围内逐步推广、完善全面预算管理办法。
第八条各级预算单位市场营销、投资、筹资、资产管理、人力资源、生产等职能部门具体负责本部门经营预算的编制、执行、控制、分析等工作,并配合预算管理委员会及办公室做好全流域预算的综合平衡、控制、分析、考核等工作。
第三章预算编制与控制
第九条预算编制应以董事会制定的3年规划目标为依据,以经营预算、
资本预算为基础,以经营利润为目标,以现金流为核心进行编制,协调平衡,最终达到现金流量的平衡。
各级预算单位年度预算方案应当符合本单位发展战略、经营目标、投资计划、筹资计划和其他重大决议。
第十条编制年度预算,一般按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。
(一)下达目标。每年7月在科学、充分的预测与决策的基础上,根据董事会战略目标,预算管理委员会制定出明确、切实、可行的全流域预算总体方针,具体包括经营方针、总体目标、细分目标、有关政策、保证措施等,并下达到各级预算单位;
(二)编制上报。各级预算单位应按照预算管理委员会下达的预算目标和政策,结合自身特点以及预测的执行条件,提出本单位预算的具体方案,及时上报预算管理办公室。
各级预算单位编制的预算方案须经本单位负责人签章确认。
(三)审查平衡。预算管理办公室对各级预算单位上报的预算方案进行审查、汇总,提出综合平衡的建议,并上报预算管理委员会进行审议。
预算管理委员会对发现的问题提出初步调整的意见,并反馈给各级预算单位予以修正;
(四)审议批准。每年10月末,预算管理办公室在各级预算单位修正调整的基础上,编制出全流域年度预算初步方案,经进一步修订、调整后,正式编制年度预算草案,提交预算管理委员会审议,最终形成年度预算方案,并报董事会批准。
全流域年度预算方案,一般应在上年度12月20日之前审批完毕。
(五)下达执行。年度预算经批准后,由董事长签发,预算管理委员会下达,各级预算单位组织实施。
第十一条预算变更、追加程序
(一)各级预算单位的负责人和财务人员按规定的格式向预算管理办公室提出追加和追减预算的申请;
(二)预算管理办公室对预算变更的合理性、可行性、必要性进行审核,如不符合要求,则不予通过或返回重新修订;
(三)经预算管理办公室审核通过后上报预算管理委员会审议,经董事会通过,股东大会批准后下达执行。
第十二条预算编制级次分为三级:母公司为一级预算编制单位,母公司下属业务经营单元、控股公司为二级预算编制单位,二级预算编制单位下的业务单位及管理科室为三级预算编制单位。
第十三条全面预算内容包括:经营预算、资本预算、资金预算和财务预算四大部分。
(一)经营预算也叫业务预算,包括产品销售预算、采购预算、库存预算、应收预算、投资收益预算、其他业务利润预算、期间费用预算等子系统。
各级预算单位编制经营预算,应当以上一年生产经营的实际状况为基础,综合考虑预算期内经济政策变动、市场竞争状况、产品竞争能力等因素对销售、采购、生产等业务可能造成的影响,严格控制经营风险。
(二)资本预算包括对外投资预算、固定资产投资预算、资源整合项目预算、新资本性支出项目、预计融资预算等。各级预算单位编制资
本预算,应当符合成本效益原则和风险控制要求,在对投资项目进行可行性研究、论证和集体决策的基础上,合理安排投资结构和资金投放量,严格控制各类投资风险。
(三)资金预算在经营预算、资本预算的基础上编制,主要反映企业预算期间现金收入、现金支出情况,预计现金盈余或短缺金额。
各级预算单位编制资金预算,应当以筹资计划和资金需求决策为基础,合理安排筹资规模和筹资结构,审慎选择筹资方式,保持最佳资金成本,严格控制财务风险。
(四)财务预算在经营预算、资本预算和资金预算的基础上编制而成,主要包括现金预算、预计资产负债表、预计损益表。
第十四条预算编制暂采用基数加增长的方法编制,且各类预算应以董事会3年规划为依据,确保资产投入高效率,确保经营性、市场开发资金投入,降低办公性支出;
确保以人为本的战略目标;确保员工收益与企业效益同步增长。
第四章预算执行与控制
第十五条公司预算一经批复下达,各级预算单位必须认真组织实施,将预算指标层层分解,从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位,形成全方位的预算执行责任体系。
第十六条各级预算单位应当将年度预算作为预算期内组织、协调各项生产经营活动和管理活动的基本依据,将年度预算细分为季度和月度预算,通过分期预算控制实现年度预算目标。
第十七条各级预算单位应当对预算工作建立严格的授权批准制度,明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定
经办人的职责范围和工作要求。
审批人应当根据预算工作授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理预算
工作。对于审批人超越授权范围审批的预算事项,经办人有权拒绝办理,并及时向上级部门报告。
第十八条各级预算单位应当制定预算工作业务流程,明确
预算编制、预算执行、预算调整、预算分析与考核等各环节的控制要求,并在各个环节设置相关的记录或填制相应的凭证,确保预算工作全过程得到有效控制。
第十九条各级预算单位应当加强对货币资金收支业务的预
算控制,及时组织预算资金的收入,严格控制预算资金的支付,调节资金收付平衡,严格控制支付风险。
纳入单位预算的资金拨付,按照授权审批程序执行。
未纳入单位预算的支出项目,不予支付。
虽已纳入单位预算,但支付手续不健全、凭证不合规的支出项目,不得支付。
第二十条预算管理委员会应当运用财务会计报告和其他会
计资料监控预算执行情况,及时向董事会和各级预算执行单位报告或反馈预算执行进度、执行差异及其对各级预算目标的影响,促进单位完成预算目标。
逐步推进预算的信息化管理进程,通过现代电子信息技术手段监控和推动预算执行。
第二十一条应当建立预算执行结果质询制度,要求预算执
行单位对预算指标与实际结果之间的重大差异进行解释和答辩。
第五章预算调整与控制
第二十二条预算管理委员会正式下达执行的预算,一般不
予调整。各级预算执行单位在执行过程中由于市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化,或出现不可抗力重大自然灾害、公共紧急事件等致使预算的编制基础不成立,或者将导致预算执行结果产生重大差异的,经董事会通过,股东大会批准,可以调整预算;
如遇特殊紧急情况可由董事长先批准支付,其后调整预算。
第二十三条预算的调整,应当由预算执行单位逐级向预算
管理委员会提出书面报告,阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度,提出具体调整预算的建议。
第二十四条预算管理委员会应当对预算执行单位提交
的预算调整报告进行审核分析,半年度集中编制全流域年度预算调整方案,提交董事会审议,股东大会批准,然后下达执行。第二十五条公司审批预算调整方案应当符合以下要求:
(一)预算调整事项应当符合单位发展战略和年度生产经营目标;
(二)预算调整方案应当客观、可行;
(三)预算调整重点应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面。
对于不符合上述要求的预算调整报告和调整方案,单位预算
管理部门和单位决策机构应当予以否决。
第六章预算评估与绩效考评
第二十六条预算管理委员会应当定期召开预算执行分析
会议,全面掌握预算执行情况,研究、解决预算执行中存在的问题,提出改进措施。
预算管理办公室和各预算执行单位应当充分收集有关财务、
业务、市场、技术、政策、法律等方面的信息资料,根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析、平衡分析等方法,11
从定量与定性两个层面充分反映预算执行单位的现状、发展趋势及其存在的潜力。
第二十七条建立预算执行情况审计制度,通过定期或不定
期地实施审计监督及时发现和纠正预算执行中存在的问题,维护预算的严肃性。
第二十八条建立预算执行情况绩效考评制度。
(一)预算管理委员会于年末下达下年度预算指标及预算达
标标准,暨全年预算完成情况与半年度修订后的预算水平误差控制率,定期向董事会报告预算执行情况,并组织对预算执行单位进行考核。
各级预算执行单位定期提供书面分析考核资料,预算管理办公室汇总、审核、归纳、总结提供月度执行分析表,季度执行情况分析报告。
(二)预算执行情况考核,依照预算执行单位上报预算执行报告、预算管理委员会审查核实、董事会批准的程序进行。各级预算执行单位上报的预算执行报告,应经本部门、本单
位负责人签章确认。
第七章附则
第二十九条本制度由预算管理委员会负责解释。12
第三十条本制度自发布之日起实施。
南京XX
医院消防安全管理制度一、本院消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管,谁负责”的原则,实行逐级防火责任制。二、院消防工作由负责保卫工作的副院长领导,院社会治安综合治理领导小组负责消防宣传教育、技术培训、年终考评等有关事宜,并由院保卫组对各科室(部门)实施消防安全检查监督和日常管理。三、本院每位职工都有维护消防安全,保护消防设施、预防火灾、报告火警、参加灭火的义务,必须严格遵守本制度的
工程预算管理制度第一章总则第一条为了控制项目建设投资,并在项目建设过程中合理控制资金的分配,以确保项目“快、好、省”的建成投产,特制定本制度。第二章工程预算的作用与编制依据第二条工程预算的作用:(一)是确定建筑安装工程造价的具体文件。(二)是建设单位和施工单位结算工程费用的依据。(三)是建设单位编制投资计划的依据。(四)是企业开展经济活动进行分析和合理使用资金的依据。第三条工程预算编制的依据(一)
第一章 总 则 第一条 为了加强预算管理和宏观调控,强化分配和监督职能,保障工会社会职能的履行和工运事业的发展,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》等法律、法规,结合工会实际,制定本办法。 第二条 工会预算是经一定程序核定的工会经费年度收支计划,是收好、管好、用好工会经费的重要手段,是工会财务管理的重要内容。 各级工会必须按照本办法办理工会预、决算。 第三条 根据“统一领导,分级
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(一)本院消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管,谁负责”的原则,实行逐级防火责任制。(二)医院消防、综合治安工作领导小组负责消防宣传教育、技术培训、年终考评等有关事宜,并由院保卫科对各科室(部门)实施消防安全检查监督和日常管理。(三)本院每位员工都有维护消防安全,保护消防设施、预防火灾、报告火警、参加灭火、发现火情即时扑救的义务,必须严格遵守本制度的各项规定。(四)本院建立一支义
医保管理制度1、在上级医保机构和院长领导下,全心全意为参保人员服务。2、严格执行医保政策,按医保规定的流程为参保患者服务。3、掌握医保用药范围及诊疗项目,积极对临床医务人员进行宣传、督导。做到合理检查、合理用药、合理治疗,本着节约基本医疗费用的原则、规范各临床、医技科室,落实医疗服务质量考核规定内容。4、协调配合相关科室,对需住院的参保职工认真进行核实、登记、做到人、证、卡相符。5、配合相关科室作
一、医疗废物管理委员会成员……3二、医疗废物管理责任制……4·5三、医疗废物登记制度……6四、医疗废物交接制度……7五、医疗废物报告制度……8六、各科(室)医疗废物处置制度……9七、医疗废物转运制度……10·11八、医疗废物突发事故应急处理制度……12·13九、医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案..14·15十、医疗废物处理流程图……16二、医院医疗废物管理责任制1、医院成立医疗废物管理
医院卫生管理制度一,卫生管理准则1,本公司为维护员工健康及场所环境卫生,特制定本准则。2,各工作场所内,均须保持整洁,不得堆积发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。3,各场所走道,阶梯及广场至少须每日清扫一次,并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。4,各工作场所的窗面及照明器具的透光部分,均须保持清洁,勿使有所掩蔽。5,各工作场所应保持适当的温度,温度的调整以暖气、冷气或通风等方法进行。6,各工作场所应
(一)人员管理 1.科室主任为生物安全第一责任人,其指定专人监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况。 2. 实验室除辅助工作人员外,从事实验室活动的相对固定的工作人员必须具备正规院校学或生物学教育经历,具有医师或技师等专业技术资格。 3. 必须经过较系统的生物安全技术专业培训,并经实验室所在单位考核合格。 4.实验室要对固定的工作人员建立健康档案,定期进行必要的预防接种。 5.实验室工作人员在
东阿县人民医院医用耗材管理制度根据国家相关规定,结合医院医用耗材使用实际情况,拟定制度如下:验收管理根据货物发票或随货同行进行验收。验收内容包括产品名称,企业名称,原产地,规格型号,产品数量,生产批号,灭菌批号,产品有效期,送货日期。并根据以上内容填写验收表。2以下情况如有一项立即退货(1)包装破损(2)近效期或者过期(3)如冷藏货物没冷链3查看货物三证是否合格(供应商经营许可证营业执照产品注册证
第一章总则第一条为加强员工宿舍的管理,保证宿舍的安全、文明、整洁,使员工有一个良好的生活环境,以提高工作效率,特制订本制度。第二条适用范围:本制度适用于公司内住宿员工。第三条责任部门:公司员工宿舍管理由办公室负责;管理职责包括:负责员工宿舍公共设施的购买、维护及统计报修,监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。第二章入住与退宿相关手续第四条员工申请住宿条件及方式:4.1公司员工于辖区内无适当住所或交
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____为加强医疗机构病历管理,保证病历资料客观、真实、完整,维护医患双方的权益,根据《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》和《医疗机构病历管理规定》等法规,特制定病案服务管理制度。一、医院受理下列人员和机构复印病案资料的申请:1、患者本人或其代理人;2、死者近亲属或其代理人;3、保险机构;4、公安机关、检察院、法院;二、病案复印时间1、申请时间:正常情况下病人在出院7个工作日后方可到病案室申
管理制度及职责为了更好的为全院服务,做好全院的后勤保障工作(包括:水、电、暖、保安、保洁、绿化等),制定以下制度、职责。一、在院长的直接领导下,负责全院后勤的管理和供应保障工作的安排、协调、计划、组织。二、牢固树立面向临床、面向病人、面向老人、面向客人、面向职工的思想,改善服务态度,积极完成工作任务。三、负责整顿院容、院貌、绿化美化事宜,搞好环境卫生、医院污水排放、污物焚化工作。四、以“优质服务、
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医院医务人员手术分级治理制度手术是指医疗机构及其医务人员使用手术器械在人体局部举行操作,以去除病变组织、修复损伤、移植组织或器官、植入医疗器械、缓解病痛、改善机体功能或形态等为目的的诊断或者治疗措施。一、依据风险性和难易程度不同,手术分为四级:一级手术是指风险较低、过程简单、技术难度低的手术;二级手术是指有一定风险、过程复杂程度普通、有一定技术难度的手术;三级手术是指风险较高、过程较复杂、难度较大