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我公司本月冲红一笔增值税专用发票,收入为负数,应该如何申报

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我公司本月冲红一笔增值税专用发票,收入为负数,应该如何申报
1个回答

具实写就行了,因为本月开具红字发票,冲减原蓝字发票,将对应的对方单位名称、纳税人识别号以及金额、税额,都写清楚,还由于本月销售量小,收入额不足以弥补红字发票的金额,所以出现负数的收入。

申报时,将红字发票的金额填写在纳税申报表附表一中的未开票收入一栏,用负号列示。

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