企业双重预防机制建设验收评定标准考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求(80分)组织机构(20分)
1、企业应建立“双重预防机制”建设组织领导机构,组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员,企业主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业“双重预防机制”建设。
2、企业应明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防机制”建设应履行的职责,并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
1、未以正式文件明确建立企业“双重预防机制”建设组织领导机构的,扣2分。
2、企业“双重预防机制”建设组织领导机构的组成人员不全面,缺一个岗位扣2分;企业主要负责人未担任主要领导职务的,扣5分。
2、未明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防机制”建设职责的,一项不符合扣2分。
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双重预防机制”建设职责的,每人次扣2分。查文件:下发的正式文件、安全生产责任制度。
查阅“双重预防机制”建设实施方案。询问:企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防机制”建设基本要求及应履行的主要职责。
人员培训(30分)
1、企业应制定“双重预防机制”建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进行“双重预防机制”建设的培训,培训内容应符合相关文件、标准的要求。
1、企业未制定“双重预防机制”建设培训计划或计划不具体的,扣10分。
2、培训记录或档案不详实,无签到表,无教材或课件、教师、现场照片等相关记录的,扣10分
3、未对全员进行“双重预防机制”建设培训,缺少的一项扣2分。否决项:抽查10%的相关岗位人员,5人及以上未掌握企业“双重预防机制”建设培训内容,验收评定不予通过。
查资料:
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。抽查问询:抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防机制”建设培训内容,主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
文件制度(30分)
1、企业应制定“双重预防机制”建设实施方案,并以正式文件发布,明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
2、企业应制定符合“双重预防机制”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度。
3、实施方案、制度应符合企业实际、具有可操作性,并传达至各。
1、未制定“双重预防机制”建设实施方案的,扣10分。“双重预防机制”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等,一项不符合扣2分。
2、未制定风险分级管控制度,扣10分。
3、未制定隐患排查治理制度,扣10分。
4、实施方案、制度不符合企业实际、不具有可操作性,未明确责任部门、职责、工作内容,一项内容不符合扣2分。
5、实施方案、制度等未传达到各,发现一个扣2分。查资料:
1、查阅“双重预防机制”建设实施方案,并对照实际实施情况。
2、风险分级管控制度和隐患排查治理制度。
3、文件、制度等发放或传达记录。现场检查:工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度等文件。风险分级管控(580分)风险点排查与确定(30分)
1、按照生产(工作)流程顺序,理清各部门各车间的工作岗位及其作业活动,应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
2、按照生产(工作)流程顺序,理清各部门各车间的设备设施清单。
3、按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。
4、遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则划分风险点。
1、未建立作业活动清单,扣10分。清单未涵盖主要作业活动的,缺一项扣2分。未按照生产(工作)流程顺序整理,或未体现车间与部门归属情况,扣5分。
2、未建立设备设施清单,扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的,缺一项扣2分。未按照生产(工作)流程顺序整理,或未体现车间与部门归属情况,扣5分。
3、风险点划分过大或过小、范围不清、不符合企业实际管理情况,扣5分。查资料或信息系统:
1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、“两清单”中风险点信息。查现场:通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施。危险源辨识与分析(180分)
1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员对所有风险点的设备设施和作业活动进行危险源辨识、分析。
2、针对作业活动清单和设备设施类清单,采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。
3、通过调查和工程分析等方法识别各风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。
4、根据危险源辨识情况,完成企业潜在事故风险类型统计表,列出企业生产经营过程可能发生的所有事故类型(包括职业病等广义事故),以及每种事故可能发生的风险点名称(分布区域或岗位)。
1、未针对作业活动清单和设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣5分。危险源辨识、分析不具体、不全面的,一项不符合扣2分。
2、风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的,缺一项扣3分。
3、企业潜在事故风险类型未统计,扣20分;辨识或统计不全面,或未统计职业病类型,缺一项扣5分。否决项:根据相关记录文件,抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的,评定验收不通过。
查资料或信息系统:
1、作业活动分析评价记录。
2、设备设施分析评价记录。
3、企业潜在事故风险类型统计表。
4、职业病危害因素检测报告。询问:询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的危险源及其危害后果(事故类型),是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。
风险评估与分级(120分)
1、企业可根据实际情况,选择合适的风险评估方法,依据统一标准对本企业的固有风险和现有风险进行评估分级,固有风险分级依据市企业双重预防机制建设实施指南进行判定。
2、风险评估准则应符合法律法规及企业安全生产实际。
2、参与评价人员应熟知企业评价准则,合理评价,评价级别正确。
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的,扣5分。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确,一项不符合扣3分。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的,一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容,一项不掌握扣3分。
否决项:应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三项的,评定验收不通过。查资料或查信息系统:
1、风险分级管控制度中的风险评价准则。
2、工作危害分析及安全检查表等分析与评价过程记录。询问:
1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。
2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。安全风险图(80分)
1、安全风险图包括企业风险分布图和企业作业安全风险比较图。
2、企业风险分布图包括固有风险分布图和采取了目前管控措施后的现有风险分布图。
3、在企业总平图上采用不同颜色的图标准确标出风险点危险源中心所在位置,标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点危险源,但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。
4、企业作业安全风险比较图包括企业各类岗位或作业活动固有风险比较柱状图和采取了管控措施后的现有风险比较柱状图。
5、企业作业安全风险比较图将风险分值最高的至少10项作业活动以柱状图的形式进行比较。
1、安全风险图数量不够,缺少一张扣10分。
2、风险点危险源标注情况与风险评估结果不一致,扣20分;标注位置错误,或名称标注缺失或错误,出现一处扣5分;标识大小不一,形式不规范,扣10分。
3、作业活动风险分值与风险评估结果不一致,扣20分;作业活动名称不规范,出现一条扣5分;作业安全风险比较图不足10项,或格式不规范,扣10分。
否决项:
1、图中线条或文字不清晰,图片分辨率低。查资料或信息系统:
1、企业风险分布图。
2、企业作业安全风险比较图。
3、对照“两清单”进行风险点等级核对。查现场:现场确认风险图中重大风险点危险源标注位置是否与现场一致。管控责任清单(50分)
1、编制企业风险管控责任清单,根据固有风险分级情况确定风险点的管控层级、责任单位、责任人和责任内容。
2、企业应结合机构设置情况,合理确定各等级风险的管控层级,明确并落实管控责任。
3、风险分级管控责任清单的形式、内容应符合相关标准要求。
1、风险管控层级确定错误,每项扣5分。
2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员,或管控责任内容不明确的,每项扣3分。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员,未掌握相应管控风险责任内容的,每人次扣5分。
否决项:抽查10%的风险管控责任人,5人及以上未掌握其管控风险责任内容的,验收评定不予通过。查资料或信息系统:
1、工作危害分析记录、安全检查表与评价过程记录等资料。
2、企业风险分级管控责任清单。询问:企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制责任。管控措施清单(80分)
1、从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面,针对辨识出的危险源,结合企业实际情况制定风险管控措施;
2、对于现有风险为较大及以上的风险点,必须补充现有管控措施,以确保风险可控。
3、控制措施需经过企业相关程序评审,管控措施应与实际相符,具有可操作性并得到有效落实。
1、管控措施可操作性较差、与实际不符、未得到有效落实或遗漏的,一项不符合扣5分。
2、岗位人员未掌握自身岗位相关风险控制措施的,每人次扣5分。
3、企业未按程序组织进行控制措施评审,扣5分。
4、对于现有风险为较大及以上的风险点,未对现有管控措施进行补充,或未具体落实的,扣10分。否决项:核查控制措施,30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性,或未有效落实,评定验收不通过。
抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关管控措施的,验收评定不予通过。查资料或信息系统:
1、工作危害分析记录、安全检查表与评价过程记录等资料。
2、企业风险分级管控措施清单。
3、较大及以上现有风险的管控措施补充完善记录。询问:企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关管控措施。
风险告知(40分)
1、企业应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训,纳入风险分级管控制度,培训的落实情况要有记录。
2、固有风险为较大以上的风险点要制作安装风险公告栏或岗位安全风险告知卡,内容至少包括风险点名称、固有风险等级、现有风险等级、管控层级、管控责任人、岗位责任人、主要危险因素、潜在事故风险类型、管控措施、应急处置措施和警示标识等。
1、未形成风险告知培训制度,或未开展风险告知培训,扣5分。
2、风险公告栏或岗位安全风险告知卡安装数量不足,缺少1个扣3分。
3、风险告知内容不符合要求的,每少一项扣2分。
4、对存在重大安全和重大职业病危害风险的风险点,未设置明显的警示标志,每处扣3分。查文件:
1、风险分级管控制度。
2、风险告知培训记录等资料。现场检查:前往固有风险为较大以上的风险点,现场查看风险公告栏、告知卡及安全警示标志等情况。
隐患排查治理(280分)编制隐患排查清单(50)
1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。
1、
2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“双重预防机制”相关文件标准要求。
3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。
1、未建立生产现场类隐患排查清单,扣30分。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的,每项扣2分。
2、未建立基础管理类隐患排查清单,扣20分。基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的,每项扣2分。
3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的,每项扣5分。否决项:30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的,验收评定不予通过。
查资料或信息系统:
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。制定排查计划(30分)企业应根据生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
1、未制定隐患排查计划,扣20分。
2、排查计划内容不全,缺一项扣2分。查资料或信息系统:隐患排查计划等资料隐患排查情况(100分)
1、企业应按照排查计划,结合安全生产的需要和特点,由各组织级别分别按要求组织隐患排查,并及时、准确填写相关排查记录,如条件允许应保留影像资料。
2、隐患实际排查类型、周期、实施应与隐患排查清单和排查计划保持一致。
3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实。
1、抽查各组织级别隐患排查记录表,缺一项扣10分。
2、未按隐患排查计划组织隐患排查,缺一项扣5分。
3、排查记录不详实的,隐患信息填写不准确、不全面的,或隐患级别判定有误,发现一项扣5分。查资料或信息系统:隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录现场检查:核查项目与标准、结果与现场的一致性。
一般事故隐患治理(50分)
1、隐患排查结束后,对于当场不能立即整改的,由隐患排查组织部门下达隐患整改通知,并填写如下内容:隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。
并以适当方式向从业人员通报隐患信息。
2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的治理措施和应急措施或预案,估算整改资金并按规定时限落实整改,并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。
3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。
1、未定期通报隐患排查结果,发现一项扣5分。
2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单,发现一项扣5分。
3、隐患整改通知单内容不全,缺一项扣1分。
4、隐患治理单位未按期整改且无正当理由的,缺一项扣5分。
5、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验收意见的,一项扣2分。否决项:30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的,验收评定不予通过。
查资料、查信息系统:
1、隐患通报。
2、隐患整改通知单。
3、隐患排查治理台账。重大事故隐患治理(50分)
1、经判定属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。
2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案内容应符合细则的规定,并将治理方案按相关规定上报。
3、重大事故隐患治理工作结束后,企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果按规定上报有关部门。
4、重大事故隐患排查、评估报告,治理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建档管理。
1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的,发现一项扣5分。
2、评估报告书内容不详实的,未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容,缺一项扣2分。
3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的,一项扣10分。未按照治理方案要求及时治理的,一项扣20分。
4、重大事故隐患治理工作结束后,未及时组织复查评估,一项扣5分。
5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的,一项扣2分。否决项:根据相关标准,发现应定性为重大隐患而未定性的,验收评定不予通过。
重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的,验收评定不予通过。查资料、查信息系统:
1、重大事故隐患档案(含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等)。
2、隐患排查治理台账。现场检查:查看隐患治理情况及治理效果注:经核查,企业确实不存在重大隐患的,本项目按满分50分计。
持续改进(60分)评审(20分)企业每年至少对“双重预防机制”建设、运行情况进行一次系统性评审。
1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的,扣10分。
2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的,扣10分。查资料、查信息系统:评审记录或评审报告。注:企业进行首次“双重预防机制”建设评定验收时,本项目按满分20分计。
更新(30分)
1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价,更新风险信息与风险管控措施,编制、更新风险管控清单。
2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单,并按清单编制排查表,及时实施隐患排查。
1、未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价,发现一项扣5分。
2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强,发现一项扣5分。
3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容,发现一项扣5分。
4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查,发现一项扣5分。查资料、查信息系统:
1、更新后的危险源辨识、风险评价记录
2、一图两清单
3、隐患排查清单
4、隐患排查记录及治理台账现场检查:现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。注:企业进行首次“双重预防机制”建设评定验收时,本项目按满分30分计。
被验收单位名称:法定代表人:联系电话:验收负责人:参加验收人员:备注:1本评审标准适用于企业“双重预防机制建设”验收。
2总分共计1000分,累计_100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分,相应的考核要点按0分计入总分。每一考核要点的分值扣完为止。
3标杆企业得分80分合格,一般企业得分60分合格。4考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况,并附带相关审查记录,严禁仅简单填写不符合项。
5以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
..风险分级管控制度汇编2022年年名称部门..目录目录“双重预防机制”建设责任制度.2安全生产检查管理制度.6隐患排查治理管理制度.11安全风险警示和公告制度.19事故隐患建档、监控及报告制度.21隐患排查治理资金使用专项制度.25事故隐患向从业人员通报制度.27事故隐患报告和举报奖励制度.29风险分级管控管理制度.32“双重预防机制”考核奖惩制度.44有限空间作业管理制度.48..“双重预防机
___有限公司文件编号:SC-003版本号生效日期:年月日标题双重预防机制奖惩管理制度页码编号目的为认真贯彻执行双重预防方针、目标,落实双重预防责任制,确保顺利推进双重预防机制,将双重预防机制目标责任考核与奖励、惩罚有机地结合起来,促进双重预防管理水平的全面提高,使双重预防工作规范化、科学化、制度化、标准化,特制定本制度。2范围本制度适用于本厂所有部门和人员的双重预防考核奖惩管理。3考核3.1定期
双重预防风险档案双重预防机制绩效评定管理制度1、目的为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题,采取纠正措施,使双重预防机制工作得到持续有效实施。2、范围适用于本公司内部双重预防机制工作的自评工作。3、职责3.1主要负责人负责组织和参与绩效评定工作职责,行政部负责将评定结果进行通报。3.2安全管理人员主管负责年度双重预防机制工作自评策划,协调双重预防机制工作自评活动,将自评结论向总经理汇报。
企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准单位:日期:总分:评估指标评估要点创建与运行要求评分标准评估方法评估记录扣分基本要求(8分)组织机构(2分)1.企业应建立双重预防体系建设领导机构;领导机构组成人员应包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员;企业主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业体系建设。2.企业应在领导机构成立文件中明确企业主要负责人、实际控制人、分
安全生产双重预防体系建设实施工作方案为切实有效指导企业建设安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,并有效运行,现制定安全生产双重预防体系建设实施工作指导方案。一、目的建立完善的安全生产双重预防体系,对排查出的风险点分类分级管理,把事故预防的“关口前移”向“纵深防御”推进,提升企业全员风险管理认知,形成标准化、信息化的安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系。二、依据安全生产风险分级
双预防体系建设五有标准:1.有完善的工作推进机制。2.有全面覆盖的风险辨识分级管控体系。3.有责任明确的隐患排查治理体系。4.有线上线下的智能化信息平台。5.有奖惩分明的激励约束制度。
为加强安全管理工作,落实安全风险的管控措施,加大隐患排查治理力度,根据上级部门关于推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案文件精神,在范围内推行双重预防机制,现结合实际情况,制定本实施方案。、基本思路坚持源头管控、标本兼治,通过识别风险、控制风险,及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患,实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面,有效提升安全
风险分级管控制度1、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度,确定重大风险,明确管控层级,并对其进行有效的控制,达到降低风险,杜绝或减少各种隐患,降低生产安全事故的发生。特制定本制度。2、使用范围适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识,风险管控的方法和控制措施的要求。3、职责3.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3.2总经理负责
基本情况表单位名称地址单位性质安全管理机构员工总数人安全管理人员人特种作业人员负责人电话安全员电话电话集团公司名称双重预防体系建设工作组主要成员姓名职务电话备注组长成员二、单位自评总结1、单位概况,是集团下属单位,位于,负责。2、近三年单位安全事故的发生情况无3、单位双重预防体系建设资料清单()组织文件(二)责任考核(三)体系文件(四)责任考核(五)危险源辨识(六)风险点评价及管控(七)安全风险图
工业企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准一、环境保护主体责任(58分)序号建设内容基本要求具体要求(达标基本规范内容)标准分值评分标准得分1.1企业主要负责人环保工作职责企业主要负责人是企业落实环境保护责任的第一责任人,应依法落实企业环境保护责任,全面负责开展环境保护工作,并认真履行环境保护义务。1、对本公司的环境保护工作负总责,执行国家和地方环境保护的法律法规,把环境保护工作列入公司管理
保健食品生产标杆企业达标评定标准保健食品生产标杆企业达标评定按照有关规定要求和本评定标准,对保健食品生产企业开展现场检查。评定项目共153项,其中关键项和重要项为核心项目,共60项;一般项80项;综合项13项。审查结果判定如下:一、标杆企业:核心项目都达标,一般项目不达标比例5%,综合项目不达标数3项核心项目不达标数(项)一般项目不达标比例(百分比)综合项目不达标数(项)05%3二、核心项目达标企
城乡建设环境保护部房屋修缮工程质量检验评定标准(试行)效力级别:部门规章 执行日期:1985-01-01 颁布日期:1984-11-08 时效性:现行有效
水利工程建设项目档案验收评分标准水利工程建设项目档案验收评分标准序号验收项目验收内容验收备查材料评分标准标准分值自检得分验收赋分1档案工作保障体系(20分)项目法人认真履行对工程档案负总责的职责,在管理机构、人员配备、制度建设、明确职责、经费保障和设备设施配备等方面,为项目档案工作的开展创造了较好的条件,保障了项目档案工作的顺利进行详见以下各小项内容20分1.1组织保障(4分)明确有档案工作的分管
1工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准考考评评类类目目考考评项评项目目达达标标标标准准标标准准分分值值评评分方式分方式自自审审描述描述实际实际得分得分备备注注1.1资质证照1.1.1依法取得营业执照,生产经营活动符合工商登记核准范围。15未取得营业执照,或生产经营活动不符合工商登记核准范围,不得分。1.2.1依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。20未参加
纺织企业安全生产标准化评定标准纺织企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本评定标准适用于棉纺、织造、化纤、染整、成衣等纺织企业,其他纺织企业参照执行。2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和143条考评内容。3.在本评定标准的“描述”列中,企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见下表)中逐条列出
申请高新技术企业的要求1、法律地位在中国境内(不包括港澳台地区)注册一年以上的居民企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)发挥核心支持作用的知识产权。(1)同一知识产权在国内外的申请、登记只记为一项;(2)专利以获得授权证书为准;(3)发明专利从申请到取得证书至少需要三年,企业在申报发明专利时要提前做好规划。对于时间有限的企业,可以考虑采用受让的方式取得发明专利,转让手续
灵活就业养老保险领取标准: 1、缴费满15年的,月基本养老金等于基础养老金加个人账户养老金; 2、实行统账结合养老制度的,改革前原国有、集体企业职工,按灵活就业人员办法参保的,养老金按城镇企业职工养老金计发办法计发; 3、缴费不满15年的,灵活就业人员若不愿继续缴费的,不能按月享受基本养老金待遇。 法律依据: 《中华人民共和国社会保险法实施细则》 第三条
丧葬补助费。丧葬补助费是按当地上年度职工社会平均工资四个月的的标准来发放。若是在职职工因病或非因工死亡,丧葬补助费由其所在单位按原资金渠道列支;若是退休人员因病或非因工死亡,凡参加了养老保险社会统筹的,丧葬补助费从统筹基金中列支
残疾评定的基本流程为单位填表并申请鉴定、被鉴定人员去到指定医院检查、市级劳动能力鉴定机构作出鉴定结果三大步。残疾评定的标准依据残疾的具体情况有所不同,大致来说标准分为视力、听力、语言、智力、肢体以及精神残疾六大类。 一、残疾评定的基本流程 残疾评定的基本流程如下: 1.单位填写《伤病职工劳动能力鉴定表》一式三份,贴上因工负伤或患职业病职工的相片并加
企业退休人员死亡的,丧葬费是生前领取3到6个月左右的养老金。参加基本养老保险的个人,因病或者非因工死亡的,除了可以领取丧葬补助金外,还可以领取抚恤金,一次性抚恤金的标准是10到20个月的社会平均工资。 法律依据: 《中华人民共和国社会保险法》第十四条 个人账户不得提前支取,记账利率不得低于银行定期存款利率,免征利息税。个人死亡的,个人账户余额可以继承。 《中华人民共和国社会保险法》第十七条