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请教上年底多计提的企业所得税本年度怎么冲销?并且还做了交税款分录?

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请教上年底多计提的企业所得税本年度怎么冲销?并且还做了交税款分录?
1个回答

在经汇算清缴后,确实多提需冲回时,借:应交税金~应交企业所得税贷:以前年度损益调整如收到退回税款时借:银行存款贷:应交税金~应交企业所得税如税局不退回,多交税款留作以后年度税款,则不用会计处理,多缴部分一直放在“应交税金~应交企业所得税”贷方。

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